一、决算收支增减变化情况说明
收入总计1294.6万元。比2015年增加了317.65万元,主要原因是增加四个县区管理部装修经费、营业大厅照明及卫生间改造,企业和个人征信系统使用费等项目以及工资结构改变,人员工资上涨以及增加公务交通补贴。
支出总计1171.22万元。其中基本支出决算为679.18万元,占57.99%;项目支出决算为492.04万元,占42.01%,项目支出中主要包括四个县区管理部装修经费、营业大厅照明及卫生间改造,企业和个人征信系统使用费等项目。
二、机关运行经费执行情况说明
2016年度机关运行经费支出48.39万元,比2015年增加2.39万元,增加4.3%,主要原因是新增项目需要增加的日常印刷和耗材的支出。
三、政府采购执行情况说明
2016年度政府采购总额74万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出74万元。授予中小企业合同0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、“三公”经费增减变化原因等说明信息
2016年度“三公”经费支出决算数为14.66万元,较之往年,2016年度“三公”经费有所降低,主要原因是厉行节约,同时配合公务用车改革,减少公车出行以及压缩招待费支出:
一是2016年度无因公出国(境)费用支出。
二是公务用车购置及运行维护费决算12.8万元,其中,公务用车购置为0元,全部为公务用车维护运行支出,主要用于3辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三是公务接待费决算1.86万元,全部为国内公务接待支出,主要用于其他地市公积金部门来洛调研、学习等支出。
五、公务用车购置数及保有量
2016年公务用车购置数为0,现车辆保有量为3辆公务用车。
六、国内公务接待的批次、人数
2016年公务接待4次,主要是住建部检查和其他地区公积金中心来访调研,总人数约37人次。
2017年11月3日